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增值税申报表附表一应该怎么填写呢?

表的内容:1、纳税人识别号(填:国税税务记号)2、应征增值税货物及劳务不含税销售额(填:销售收入数据)3、本期应纳税额(填:销售收入总额×3%)4、应纳税额合计(填:本期应纳税额—本期应纳税额减征额)5、本期应补(退)税额(填:应纳税额...

现在只要是专用发票就计入1.防伪税控系统开具的增值税专用发票 如果你另外有税控收款机开票的,就把那税控收款机的收入计入 2税控收款机开具的发票 3.开具普通发票 是指除专用发票外的电脑版普通发票和手写版普通发票的开票金额。(但不包括税控...

一般纳税人开具的增值税普通发票,填到附表一的栏次为3的那一行。

1、为了表达得更通俗易懂,就以一个例子来说明:假如我手上刚好有两张发票,一张是自开发票含税金额240,另一张是代开发票含税金额1600。税点是3%。 2、首先,的第一个空格1786.41怎么算的,项目是:应征增殖税不含税销售额,计算出240+1600=184...

1、填写日期。首先需要填写的就是日期,这个日期并不是填写报表的日期,而是税款所属期。小规模纳税人所属日期比较特殊,是按照季度来填写,比如第一个季度就是1月份到3月份,所以这个日期不要填错了。 2、填写本期数据:小规模纳税人增值税申报...

填写顺序应该是先填表一表二自动生成新表(也就是申报表)按我们这里的顺序申报表是填写完表一表二后自动生成的,你的顺序反了,然后在申报表里把本月缴纳上期税额填进去就OK了!不知能不能帮到你呢?最后填写固定资产抵扣清单就行

附表二就是填进项税,在表的下面第“四”大项有一栏填进项发票的份数,然后是进项33188.再后就是税4822.20 填完之后点保存,此数据自动带入第一行。 附表一是销项,把你所开的发票的资料一一填入,比如开的是增值税发票,在第一行填份数、金额、税...

开发票的金额/(1+3%)这个是对的 比如你这个月开了20000元的发票,则在应征增值税货物及劳务不含税销售额填写20000/1.03=19417.48,这个填在本期数里,本年累计数填写你从一月份到现在开的不含税的金额。其他项目有的就填写,没有的就不填 在本...

1、生产企业出口销售额不需要增值税申报表附表一填写,在主表的“出口货物销售额”中填写即可。 2、《增值税纳税申报表(一般纳税人适用)》填写说明 (一)“税款所属时间”:指纳税人申报的增值税应纳税额的所属时间,应填写具体的起止年、月、日...

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